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    財務出納工作職責精選范文合集

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      出納它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理,票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管,貨幣資金和有價證券的核算等各項工作,也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。以下是小編精心收集整理的財務出納工作職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

      財務出納工作職責1

      1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。

      2.現金、支票不得遺失,不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,必須辦理簽記手續。不得開空白支票。

      3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等,有權拒絕收支,發現貪污盜竊、假冒票據,要檢舉揭發。

      4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。

      5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執行,借用現金必須經廠長批準后才能辦理借款手續。

      6.完成廠長交給的其他工作。

      財務出納工作職責2

      1.嚴格遵守現金使用范圍,本站現金支付只限于:

      ①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

      ②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;

      ③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

      2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。

      3.庫存現金必須存入保險柜,確保安全。

      4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金,不準公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批準后,方可借用。

      5.凡現金收付憑據,必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。

      6.及時到會計中心報賬,處理好各方面關系。

      7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。

      8.完成好領導交辦的其他工作任務。

      財務出納工作職責3

      1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度,嚴格執行押運制度,按規定至銀行存、提款,負責相關網點的現金和款箱收送工作,確保資金安全。

      2.嚴格執行交接驗收制度,認真填寫交接登記簿。

      3.做好出班前的登記和班前檢查,穿戴防護工具,做到人不離車,人不離錢,時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患,及時發現并向領導匯報。

      4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接,所有能進院交接的必須督促司機進院。

      5.嚴格遵守安全保密制度,不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

      6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。

      財務出納工作職責4

      1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定進行復核,及時辦理款項收支及存款手續。

      2.庫存現金不得超過銀行規定限額,每日及時存款;嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金。

      3.準確及時登記好現金和銀行存款賬目,每日核對銀行對賬單,做到日清月結。

      4.嚴格按支票管理規定辦理支票結算業務,控制簽發空內支票,支票須經館長同意方可簽發;保管好庫存現金、印鑒及空白票據。

      5.嚴格執行財務審批制度,一切經費支出必須有合法憑證,經館長同意簽發后,方可依據報銷。

      6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

      7.保持室內外衛生。

      財務出納工作職責5

      1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律,保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

      2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作,收有憑付有據,相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。及時清點庫存,按月和銀行對賬,做到賬款相符、賬賬相符。

      3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒,保管好各種支票,有價證券應視同現金管理。

      4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

      5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務,完成領導交辦的其他工作。

      財務出納工作職責6

      1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。

      2.不斷學習,熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準,把好財務關。

      3.負責收取各種費用,每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

      4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證,對違反財務制度的應擔絕辦理,對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符,均不得報銷。

      5.根據原始憑證,逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確,摘要清楚,賬面現金數與庫存數一致。

      6.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條,不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回,對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。

      7.按時發放各種獎金、補貼,并做好核對工作。

      8.服務要做到熱情、周到,對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷,不得以其他工作為借口,故意推諉、拖延。

      9.嚴格執行安全制度,認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。

      10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。

      11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查,每班不低于兩次。

      12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

      財務出納工作職責7

      1.認真學習財務制度和財務知識,參加業務培訓,接受財務檢查和監督。

      2.掌握各類支出范圍及標準,嚴格審核原始憑證,按財經紀律辦事,協助會計做好財務管理及監督工作。

      3.嚴格執行現金管理制度,庫存現金不得超過規定限額。

      4.現金和銀行存款日記賬,做到逐筆登記,日清月結。

      5.按照財務規定,保管好現金、空白支票、空白票據。

      6.不得以白條充抵現金,對暫付現金及支票要按規定及時督促有關人員報銷結賬。

      7.每月按時、準確發放工資。

      8.按要求填制記賬憑證。

      9.妥善保管保險柜銷匙。

      10.完成領導交辦的其他工作。

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