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    審計經理崗位的具體職責

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    審計經理崗位的具體職責

      審計經理需要對公司各子公司的經營管理、招投標活動、海外項目等進行審計評價。下面是學習啦小編整理的審計經理崗位的具體職責。

      篇一

      職責:

      1、工程或成本類審計業務實施、常規審計、專項審計帶隊;

      2、業務監督及審計,對公司范圍內業務進行審計監督,保障公司制度執行、避免公司利益受損;

      3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統管理改進;

      4、案件查辦,對禹洲體系內所有舞弊線索進行調查,按照相關法律規定移送涉案人員至司法機關;

      5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;

      任職要求:

      1、全日制本科學歷以上,審計、經濟管理、房地產相關專業。

      2、五年以上工作經驗,其中三年以上企業審計經驗,具有房地產同等經驗者優先。

      3、通曉國家財稅法規、國家財務核算業務,熟悉公司財務會計、審計和稅收等業務流程。

      4、熟練使用Office 辦公系統,掌握各種審計理論和方法、工具,具備很強的溝通協調能力與公文寫作能力。

      5、具有很強的團隊建設、組織、計劃能力,具備良好的分析判斷和邏輯推理能力,原則性強,職業道德良好。

      篇二

      1、在審計總監的領導下,制定適合本企業的內部審計制度和流程,建立健全內部審計管理體系。

      2、根據公司發展需要,制定部門的戰略發展規劃,規劃審計部的自身發展。

      3、編制年度/月度工作計劃,編制月度/年度工作總結。

      4、編制部門年度費用預算,并負責部門費用的管理和管控;

      5、全面負責部門內部的日常事務管理,合理安排并協調部門內各崗位人員的分工合作。對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議。

      6、負責擬定審計方案和審計范圍,組織審計干部根據審計項目選擇適當的審計方法有序地推進各項審計工作。

      7、負責實施日常審計工作,并做好落實、跟蹤審計整改工作,必要時開展后續審計。

      8、按照審計工作計劃,結合審計項目的實際進度與領導的具體安排,監督、實施完成各項審計任務,并提出有效管理建議。

      9、動態審計工程、招標及成本部門。

      10、定期或不定期進行常規審計、專項審計、專案審計、財務審計,負責審計過程中的現場復核、關鍵節點復核,把控審計質量;通過內部審計,對內部控制的潛在問題和風險缺陷,提出優化建議,從而完善內部控制體系。

      11、圍繞項目主要工程質量存在的問題,組織部門人員對工地現場施工情況開展審計。主要圍繞是否按圖紙及規范施工,使用材料是否滿足合同約定及國家技術性能要求,施工現場對材料使用的把關情況。

      12、分析和評價審計證據,得出客觀、公正的結論。

      13、審計完成后,撰寫審計報告和管理建議書等審計文書;負責組織整理審計底稿,審核無誤后歸檔;跟蹤并督促被審單位審計結論和整改措施的落實。

      14、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

      15、負責就初步審計結果與被審計單位進行溝通。

      16、對公司管理運營狀態進行客觀評價,發現管理疏漏,提出改進建議。

      17、負責建立部門內部激勵機制,對內部審計干部的工作進行監督、考核。

      18、確保審計團隊具備必要的審計知識、技能、經驗,以完成本崗位所要求的任務及職責。

      19、負責審計人員的業務培訓和考核監督工作,為提高部門工作績效,培養并發展部門員工的專業和綜合技能,為員工的個人發展提供方向、建議和幫助;支持審計干部依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權

      20、對公司財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據。

      21、組織部門人員對工程項目的招投標、重大合同簽訂情況開展審計監督。

      22、對審計工作的過程、結論及其它相關指標信息保密。

      23、及時向部門總監報告日常工作中的重要情況;

      24、完成上級領導交辦的其他任務。

      篇三

      職責:

      1、根據公司整體戰略規劃,擬定并執行公司年度內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系及應對方案。

      2、推動各業務循環內控體系的建設與優化,根據內控管理要求和法律、法規、監管政策,組織或參與與職責相關的公司制度和流程的修改和完善。

      3、對可能出現的風險進行識別、評估,并將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況。

      4、與公司內部各部門及外部審計團隊的協調與溝通。

      5、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況。

      6、根據公司年度審計計劃對各子公司經營成果的真實性、準確性、合規性進行審計。

      7、及時向審計總監通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向公司管理層提交審計報告。

      8、其他總經理和審計總監布置的專項審計工作。

      任職資格:

      1、國內全日制院校審計、會計、財務等相關專業本科學歷,具有2年以上內部審計工作經驗

      2、具備審計相關的專業知識,熟悉審計的相關流程和方法;

      3、具備應變能力,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,解決困難;

      4、對風險具備控制能力,能對審計工作中可能出現的風險問題具有較強的預判能力;

      5、具備一定的溝通協調能力,審計工作需要與公司內部和外部的人員進行溝通協調;

      6、具備較強的抗壓能力,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,靈活的分析能力和熱情主動的態度;

      7、具備良好的職業操守。

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