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    會計師事務所審計部門職責

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    會計師事務所審計部門職責1

    1、負責應付模塊及存貨核算模塊賬務處理

    2、供應商對賬

    3、審核并核對進項發票,并進行認證

    4、負責定期與資產管理部門核對資產,進行資產盤點,確保資產賬目準確,出具盤點報告

    5、按月更新固定資產/無形資產明細表,及時新增卡片,計提折舊

    6、配合審計事務所、券商等輔導機構工作及相關資料填寫工作

    7、其他臨時性工作及上級交辦的其他事宜

    會計師事務所審計部門職責2

    1、復核會計助理錄入完成的入庫單據,并匹配進項發票,及時正確地進行賬務處理;

    2、根據公司生產運行情況,完成存貨核算管理工作,并指導倉庫進行日常存貨管理;

    3、產品、半成品、OEM產品成本結轉賬務處理;

    4、在途物資、應付暫估、應付賬款、其他應付款的定期清理;

    5、審核采購合同,審核應付、預付賬款請款單據,嚴格把控供應商賬期;

    6、做好應付、預付賬款財務核算工作,并及時無誤地出具賬齡報表;

    7、每月及時準準確地復核采購提供的供應商對賬單;

    8、每月編制應付、預付科目余額表,對有誤的賬務及時查找原因并進行調整;

    9、善于發現采購、庫房業務流程中出現的問題,并提出有效改善、控制方案。

    會計師事務所審計部門職責3

    一、收集退稅資料,配合船務做出口單價。

    1. 根據采購單,供應商信息確認產品是否報關,確定出口單價。

    2. 根據船務的報關單,供應商的帳單,做開票明細,并索回發票及外帳要求的采購合同、送貨單。

    3. 及時驗證專用發票,確保發票信息及早送達國稅局,在規定時間內按要求完成退稅。

    4. 定期與船務核對報關單的報送,并開出口發票。

    5. 據收集的發票,報關單,配好做好詳細記錄移交外帳公司退稅。

    二、內銷發票的填開,按期收回貨款。

    6. 根據業務提供的開票明細,向供應商做開票明細,并索回專用發票及外帳要求的采購合同、送貨單。

    7. 根據業務提供的開票明細,填開,按期收回貨款。

    三、核對供應商帳單,確保帳單準確無誤。

    8. 根據跟單員核對的帳單、采購單、送貨單,再次確認,加上開票的稅金,扣掉預付款及扣款,完成付款申請。

    9. 定期導出金碟采購數據備用。

    10. 完成上級領導安排的其它臨時性工作。

    會計師事務所審計部門職責4

    1、負責直營運營中心各類稅務變更等事項;

    2、負責直營運營中心地方倉庫管理,定期出差對地方倉庫進行監盤,并出具盤點報告;審閱地方倉庫主管提報的庫存抽查盤點情況報告,異常點提報,同時提出改進要求;

    3、協助上級主管進行總部總倉庫存管理工作,包括采購入庫單據的整理和審核,制作采購入庫明細表和匯總表;

    4、協助運營及拓展部門,對運營中心地方倉庫財務支持工作;每月至少安排一家直營運營中心進行例行工作輔導及檢查;

    5、對檢查的執行情況予以詳細反饋,提報異常,提出改善建議,并對改善結果進行追蹤;

    6、完成財務負責人臨時交辦的其他工作。

    會計師事務所審計部門職責5

    1、做好應收帳款日常核對工作;

    2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;

    3、負責公司日常賬務處理;

    4、整理錄入相關數據至電子文檔;

    5、負責完成上級領導交辦的其他各項事宜。

    會計師事務所審計部門職責6

    1、合同車費用審核

    2、月結車費用審核

    3、外請人工裝卸費審核

    4、分公司財務培訓

    5、總部現付單據審核

    6、每月制作應付賬款報表

    會計師事務所審計部門職責7

    1、倉庫單據整理:按月完成入庫單據的核對工作,負責監督入庫簽字手續是否齊全,遇到問題及時處理;

    2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發票,跟進預付賬款的到貨、發票及核銷情況;

    3、負責核對采購單價、各項費用的真實情況進行審核,監督與控制

    4、負責應付賬款和預付賬款的管理、錄入、指導并跟蹤各部門的執行情況

    5、填制應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性,出具賬齡分析表

    6、上級臨時交辦的其他事項。

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