會計師事務所審計師工作職責
會計師事務所審計師需要通過審計報告,識別審計對象存在的風險,提出完善建議并對審計問題進行跟蹤,確保問題及時解決,以下是小編精心收集整理的會計師事務所審計師工作職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
會計師事務所審計師工作職責1
1、了解熟悉客戶業務流程,熟悉財務事項;
2、協助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;
3、在項目負責人的指導下,設計和制作各種測算、統計樣表;
4、協助出具審計業務報告和其他咨詢業務報告。
會計師事務所審計師工作職責2
1.在部門負責人領導下,認真積極地開展財務收支審計工作,向領導負責并報告工作。
2.熟悉有關財經和審計工作的法律、法規和規章制度。
3.嚴守審計紀律,恪守審計職業道德。
4.掌握會計、審計及其相關專業知識。
4.負責招標采購日常事務、收費立項、經濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。
6.認真學習會計、審計業務知識,不斷提高自身業務水平。
會計師事務所審計師工作職責3
1、按照所長或業務主管的要求執行會計、審計和其他公司業務;
2、完成審計,稅務策劃,制度設計等業務項目的具體工作;
3、不斷提高自身素質,并對業務水平的提高和公司發展提出合理化建議;
4、其他需要完成的任務。
會計師事務所審計師工作職責4
1、能協助項目經理完成中、小型審計項目;
2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;
3、熟練掌握貨幣資金、職工薪酬、固定資產、費用等審計業務流程;
4、領導交辦的其他工作。
會計師事務所審計師工作職責5
- 協助經理完成稅務審計或者稅務咨詢工作;
- 能夠參與完成與客戶的訪談工作;
- 協助撰寫完整的稅務報告或者咨詢報告;
- 能作為項目負責人獨立負責中小型的稅務審計項目;
- 完成經理交辦的臨時性工作。
會計師事務所審計師工作職責6
1、 參與制定和完善所負責子公司內部審計監督規定,制度,和內部控制制度并監督執行。 編制所負責各子公司年度審計計劃;
2、 依據天大集團《內部審計規定》開展日常工作,加強所負責各子公司內部風險控制;
3、 協助制定和完善所負責各子公司等的內部管理制度, 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;
4、 監督所負責各子公司各項規章制度的執行;
5、 監督檢查所負責各子公司財務運作的全過程;
6、 檢查所負責各子公司內部控制的各環節,并不斷完善;
7、 審查所負責各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;
8、 負責所負責各子公司制度規定的常規審計工作,如采購、營銷審計和員工離職審計等:
9、 根據集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全 制度或改進工作的合理化建議;
10、完成主管上級和公司交辦的其它工作。
會計師事務所審計師工作職責7
1.負責各項目工程造價的概、預結算審核,決算審計;
2.組織各項目工程招投標,合同簽訂等前期工作的審計監督;
3.審核施工圖,及時提出修改建議并根據需求提出合理變更方案;
4.參與項目建設的全過程跟蹤,包括對項目管理的關鍵流程,如:進度管理、質量管理。造價控制等進行跟蹤,對合同工程的完工結算進行審計;
5.負責審計結果的通報與應用跟進,對發現問題及時提出處理意見或改進建議,上報領導;
6.加強制度建設、規范內部管理、保證工程審計質量,對工程實施前期、中期進行風險管控;
7.領導安排的其他工作。