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    機關單位保密管理制度范文(2)

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    機關單位保密管理制度篇四

    按照《中華人民共和國保守秘密法》和《涉及國家秘密的計算機保密管理暫行規定》的有關要求結合我單位的實際制定本規定。

    一、涉及國家秘密的計算機簡稱涉密計算機是指用于存儲、處理、傳輸國家秘密信息的計算機。我單位在內網中計算機都屬于涉密計算機必須具有能接受省__部門統一監管的連接互聯網違規報警功能粘貼由省__部門統一制發的密級標識并做好登記備案。

    二、涉密計算機原則上專機專用特殊情況需多人使用的由科室、單位指定專人管理。

    三、涉密計算機使用及保管場所的安全防護措施應符合保密管理規定的要求確保防護設施的安全可靠。 絕密級便攜式計算機必須存放在保險柜中機密級以下的便攜式計算機要存放在符合保密要求的密碼文件柜中。

    四、涉密計算機只能在本單位使用嚴禁借給外單位、轉借他人使用。確因工作需要攜帶涉密計算機外出的需填寫“涉密計算機外出攜帶登記表”經主管領導批準并報局__領導小組備案逐件登記涉密計算機內的涉密信息。返回時__機構對其攜帶的涉密計算機進行保密檢查以確保涉密計算機的安全。

    五、涉密計算機的傳遞按照《國家秘密載體保密管理的規定》的要求管理。

    六、涉密計算機不得直接或間接連入國際互聯網等非涉密網必須與國際互聯網實行物理隔離。嚴格一機兩用操作程序未安裝物理隔離卡的涉密計算機嚴禁連接國際互聯網。

    七、涉密計算機日常管理人員是涉密計算機安全保密的責任人,其日常保密管理職責如下:

    1、應設置8位數以上的開機密碼以防止他人盜用和破譯開機密碼應定期更改。

    2、 應在涉密計算機的顯著位置進行標識不得讓其他無關人員使用涉密計算機。

    八、涉密計算機必須配備安全保密查殺病毒、木馬等的國產殺毒軟件。配備的安全產品需經省保密部門指定的單位進行檢測和安裝、維護。

    九、涉密計算機使用的打印機、傳真機等設備按涉密計算機的同等級別進行管理不得與其他非涉密計算機網絡及通訊網絡連接嚴禁在涉密計算機上使用無線功能的信息設備。

    十、涉密計算機的維修原則上由信息中心負責。需外送維修的維修前應進行登記將涉密信息備份后徹底清除涉密信息或拆除所有涉密存儲介質到__部門指定的維修點進行并有保密人員在場。維修完畢后進行核對、技術測試和審查符合有關標準后才能投入使用。

    十一、涉密計算機因使用人員崗位變動、使用期滿等原因交回時對涉密計算機進行檢查、確認并做好登記備案、妥善保管需歸檔的應按相關規定歸檔。

    十二、不再使用的涉密計算機應由使用者提出報告由單位領導批準后交__領導小組統一處理確保有關內容和數據不可恢復。禁止將未經技術處理的涉密計算機轉為非涉密計算機或進行公益捐贈。

    十三、責任人每半年對涉密計算機進行一次清查、核對做出文字或電子記錄發現丟失應及時向__部門報告。

    涉密移動存儲介質保密管理規定

    按照《中華人民共和國保守秘密法》和《涉密移動存儲介質保密管理暫行規定》的有關要求結合本單位的實際制定本規定。

    一、涉密移動存儲介質是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及U盤等。涉密移動存儲介質必須具有能夠接受省__部門統一監管的違規連接互聯網報警功能。

    二、用于處理國家秘密信息的移動存儲介質必須按其所涉及的秘密等級粘貼省__部門統一制作的密級標識。

    三、絕密級移動存儲介質由單位或使用部門指定專人統一保管并必須存放在保險柜中機密級以下移動存儲介質由使用人保管并存放在符合安全要求的密碼文件柜中。

    四、高密級涉密移動存儲介質不得在低密級的計算機或設備上使用嚴

    禁在與互聯網連接的計算機或其他設備上使用涉密移動存儲介質。

    五、涉密移動存儲介質只能在本單位的涉密計算機或涉密信息系統中使用嚴禁借給外單位、轉借他人使用。確因工作需要攜帶涉密移動存儲介質外出的需填寫“涉密移動存儲介質外出攜帶登記表”經主管領導批準并報局__領導小組備案逐件登記涉密存儲移動介質內的涉密信息。

    六、復制涉密移動存儲介質須經單位領導批準且每份介質各填一份“涉密移動存儲介質使用情況登記表”并賦予不同編號。

    七、涉密移動存儲介質的傳遞應按《國家秘密載體保密管理規定》的要求執行。

    八、涉密移動存儲介質的外送維修或數據恢復必須到__部門指定的維修點并有保密人員在場。

    九、移動存儲介質因使用人員崗位變動、使用期滿等原因交回時移動存儲介質進行檢查、確認并做好登記備案、妥善保管需歸檔的涉密移動存儲介質應連同“涉密移動存儲介質使用情況登記表”一并按時歸檔。

    十、不再使用的涉密移動存儲介質應由使用者提出報告由單位領導批準后交__領導小組統一處理確保有關內容和數據不可恢復。禁止將未經技術處理的涉密移動存儲介質轉為非涉密環境使用或進行公益捐贈。

    十一、責任人每半年對涉密移動存儲介質進行一次清查、核對做出文字或電子記錄發現丟失應及時向__部門報告。

    涉密網絡管理規定

    第一條 為了加強我單位計算機信息網絡的保密管理確保國家秘密的安全根據國家保密法規和計算機信息網絡保密管理的有關規定結合實際特制定本規定。

    第二條 使用涉密網的人員必須遵守國家保密法規和計算機信息網絡安全保密管理的有關規定不得利用該網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密等違法犯罪活動不得制作、復制、查閱、傳播反動、色情、邪教等有害信息。

    第三條 網絡管理中心負責對涉密網的統一管理和維護并對網絡運行情況進行定期的監督檢查其工作同時接受相關公安、保密等主管部門的指導和要求。

    第四條 堅持“控制源頭、加強檢查、明確責任、落實制度”和“涉密不上網上網不涉密”的原則規范和完善信息網絡的日常管理注意加強對計算機及其存儲介質硬盤、軟盤、光盤、磁帶等的管理特別是對涉密計算機及其存儲介質的管理指定專人負責明確管理職責并采取相應的安全保密措施。

    第五條 加強對涉密網上網人員的安全保密教育和管理增強防范意識自覺執行保密法規堅持“誰使用誰負責”的原則加強監督杜絕網上泄密事件發生。

    第六條 接入涉密網的計算機必須與非涉密計算機系統實行物理隔離。

    第七條 涉密計算機要求設有符合要求的開機啟動密碼、系統帳號、屏幕保護、資源共享保護等嚴格的保護措施涉密系統只能安裝涉密操作所必需的軟硬件設施。

    第八條 涉密計算機必須由專人操作管理必要時只與專網相連且在工作完成后立即脫離網絡。

    第九條 涉密計算機上必須安裝防病毒軟件并配置必要的安全策略。

    互聯網發布信息保密管理制度

    為加強互聯網發布信息的保密管理確保國家秘密安全根據《中華人民共和國保守國家秘密法》、國家保密局《計算機信息系統保密管理暫行規定》、《計算機信息系統國際聯網保密管理規定》結合本單位實際制定本暫行規定。

    第一條 在互聯網上發布的信息是指經本單位主要領導或分管領導審核批準提供給國際互聯網站或其他公眾信息網站向社會公開、讓公眾了解和使用的信息。

    第二條 互聯網發布信息保密管理堅持“誰發布誰負責”的原則。凡向國際互聯網站提供或者發布信息必須經本單位主要領導或分管領導審查批準并應該按照一定的工作程序完善和落實信息登記、審批責任制。

    第三條 除新聞媒體已公開發表的信息外本單位各科室及相關單位提

    供的上網信息應確保不涉及國家秘密。

    第四條 本單位任何個人不得利用網站、網頁上開設的電子公告系統、聊天室、論壇等發布、談論和傳播國家秘密信息。

    第五條 單位內部工作秘密、內部資料等雖不屬于國家秘密但應作為內部事項進行管理未經單位領導批準不得擅自發布。

    第六條 禁止網上發布信息的基本范圍

    一、標有密級的國家秘密。

    二、未經有關部門批準的涉及國家安全、社會政治和經濟穩定等敏感信息。

    三、未經制文單位批準標注有“內部文件資料”和“注意保存”保管、保密等警示字樣的信息。

    四、本部門或單位認定為不宜公開的內部辦公事項。

    第七條 提供信息發布的單位應履行的職責

    一、對擬發布信息即將向網絡發布的信息是否涉及國家秘密進行審查。

    二、對已發布信息進行定期地保密檢查發現涉密信息的立即采取補救措施查清泄密渠道和原因并及時向本單位領導或__領導小組報告。

    三、接受上級機關和__部門的監督檢查。

    第八條 單位分管領導應履行的職責

    一、定期對網絡管理人員進行保密法規、保密紀律、保密常識教育增強信息保密觀念和防范意識自覺遵守并執行有關保密規定。

    二、建立健全上網信息保密管理制度落實各項安全保密防范措施。

    三、發現國家秘密網上發布的立即采取補救措施并及時向有關部門報告。

    四、定期或不定期向__部門通報網上發布信息保密管理情況。

    第九條 __小組組長單位應履行的職責

    一、指導、監督各部門各單位網上發布信息的保密管理工作。

    二、協助參與涉及多個部門擬發布信息的保密審查。

    三、向市委保密委員會報告網上發布信息保密審查中的重要情況。

    四、負責對網上發布信息進行經常性保密監督檢查發現問題立即采取

    補救措施查明原因并及時向市委保密委員會報告。

    五、協助有關部門對違反規定造成網上泄密的事件依法進行查處。

    第十條 違反本規定對網上發布信息保密審查把關不嚴導致嚴重后果或安全隱患的要按照規定嚴肅查處。

    涉密計算機維修、更換、報廢保密管理規定

    為加強我局涉密計算機的保密管理確保國家秘密安全按照《國家保密局關于制定涉密計算機維修定點單位的通知》的有關要求根據《中華人民共和國保守國家秘密法》、《關于國家秘密載體保密管理的規定》結合本單位實際制定本規定。

    一、涉密計算機系統進行維護檢修時須保證所存儲的涉密信息不被泄露對涉密信息應采取涉密信息轉存、刪除、異地轉移存儲媒體等安全保密措施。無法采取上述措施時安全保密人員和該涉密科室計算機使用人員必須在維修現場對維修人員、維修對象、維修內容、維修前后狀況進行監督并做詳細記錄。

    二、各涉密科室應將本科室設備的故障現象、故障原因、擴充情況記錄在設備的維修檔案記錄本上。

    三、凡需外送修理的涉密設備必須經__領導小組和分管局領導批準到保密局指定的涉密計算機維修定點單位維修。

    四、由信息中心負責對辦公計算機軟件的安裝和設備的維護維修工作嚴禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設備。

    五、涉密計算機的報廢由保密領導小組專人負責定點銷毀。

    機關單位保密管理制度篇五

    為認真貫徹執行財經政策、法規、制度,進一步規范機關財務管理工作,根據《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》的要求和行政事業單位財務規則,結合本單位實際情況,制定本制度。

    一、總則

    (一)市林業局財務工作受市財政局監督與指導,局辦公室負責預算的編制、計劃的制訂,財務管理與核算,監督預算計劃的實施,并定期進行財務分析,檢查本單位財務制度執行情況。

    (二)財務工作實行局長負責制和分管財務副局長審批制,會計和出納負責承辦具體業務工作。

    二、預算管理

    嚴格執行單位預算,堅持量入為出、保證重點、兼顧一般的原則。按財政部門的預算要求,機關各處、室應根據工作任務和工作計劃于每年10月底向辦公室編報下一年度基本支出、重點項目的計劃和預算,由辦公室財務部門匯總后,經初步審核平衡,報局長辦公會議討論決定,根據會議決定修改通過后,再報市財政部門。

    三、經費日常管理

    (一)凡列入政府采購目錄或符合招投標規定的項目均須按有關規定執行。

    (二)林業生產、科研、資源保護等專項資金及基本建設支出均實行項目管理。

    (三)各類林業專項資金使用,由主管科室提出意見,經分管領導審核同意后,報分管財務副局長審批;基本建設資金,由分管財務副局長審批。

    (四)日常辦公、公務接待、會議等費用經辦公室主任審核后,由分管財務副局長審批。

    (五)5萬元以上大額支出需經局長辦公會議集體討論決定。

    三、銀行支票、憑證及現金管理

    (一)現金管理。

    1、現金使用的范圍。

    (1)個人勞務報酬。

    (2)根據國家規定頒發個人的各種獎金。

    (3)各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其它支出。

    (4)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

    (5)結算起點以下的零星支出。

    2、現金的管理。

    (1)每天庫存現金不得超過銀行核定的庫存金額。

    (2)票據現金收入必須實行票款分離,當日現金存入財政專戶。

    (3)支出現金按計劃向銀行提取,嚴禁坐支現金。

    (4)提取現金支票應由出納員專人使用,不得轉借他人使用。

    (5)對現金結算不得給予比轉賬結算更優惠的待遇。

    (6)購置國家規定的專項控制商品、列入政府采購的商品,必須按規定向財政分管處室和控辦辦理政府采購手續,采用國庫直接支付結算方式,不得使用現金結算。

    (7)現金要嚴格按照國務院發布的《現金管理條例》進行管理。

    (二)支票管理。

    1、轉賬支票的管理。

    (1)超過使用現金限額的部分,以支票或者銀行支票支付。

    (2)支票不得外借,不得將支票存放在對方單位或個人家里。

    (3)現金支票、轉賬支票必須留有密碼,防止丟失;出納員在簽發支票時,應填寫收款單位名稱及用途,由出納本人到銀行支付。

    (4)支票和印鑒必須分開保管,支票由出納保管,印鑒由會計保管。

    2、銀行結算憑證的管理和使用。

    (1)通過銀行結算托收我單位的款項,財務人員必須核對無誤后,才給予支付。

    (2)需要辦理匯款的,經辦人應寫明單位名稱、地址、開戶銀行、賬號和事由,并簽字,經會計核實后,報分管財務副局長批準后,才給予匯款。

    四、發票管理

    (一)外來原始發票管理。

    1、購買一切單位、個人的商品和勞務服務,或從事其它業務活動的開支,都要收取有稅務機關“監制章”的發票,交納事業單位的一切費用,要收取行政事業單位統一收費“專用章”的收據。無上述印章的發票不予接收。

    2、發票要填寫戶名、商品名稱或經營項目、計量單位、單價以及大小寫累計金額、經辦人、開票日期等,單位蓋有公章。個體的要蓋有經營人印章。若有缺項或錯填項目,一般不予接收。

    3、對全民所有制的銀行保險、郵政、電訊、鐵路、水運、航空等單位的專業票據(如車船票、飛機票等),可以不使用稅務機關發票監制章和行政事業單位收費專用章。

    (二)自填發票管理。

    1、凡是收取國家規定的各類基金和行政事業收費時,均應向付款方如實開具行政事業單位統一收費“專用章”的收據,不得向外出具其他形式的發票。

    2、在開具發票時,按規格填全項目,并加蓋公章。

    3、對填寫錯誤的發票,應完整保存,注明作廢字樣,不得私自銷毀,如丟失發票,應及時報告財政部門處理。

    4、發票只限本單位使用,不得為其它單位和個人代填發票。

    (三)空白發票的管理。

    空白發票必須由專人統一購買和保管,并建立購買、領用、登記手續,如實進行統計,按要求定期向財政部門結報、定期核銷。

    五、差旅費報銷

    1、工作人員出差應經領導批準方可出行。

    2、預借差旅費必須根據實際需要借款,并須提前1-2天填制借款單,寫明用途和金額,經分管財務副局長批準后,財務辦理提款手續。

    3、差旅費開支嚴格按照市財政局[2008]21號文件規定的范圍和標準執行。

    4、出差人員回單位后,應在7天內及時辦理報銷手續。

    5、出差單據,車、船、機票不得丟失,丟失者一般不予報銷。

    六、公務卡報銷

    1、單位公務卡賬戶托收的款項需在10個工作日內經分管財務副局長審批,通過國庫支付系統劃付。

    2、個人公務卡一般報銷單位外出人員的培訓費和差旅費。個人公務卡按銀行信用卡使用流程執行,因公務產生的費用應及時向單位報銷(超出銀行時限所產生的滯納金應由個人支付)。報銷費用單獨填寫報銷憑證,經分管財務副局長審批后,由財務工作人員及時通過國庫支付系統予以支付到個人公務卡賬戶。

    七、內部財務稽核

    (一)稽查收入項目是否切實可行,計算是否正確;審查經費支出計劃是否按財務規定和會計明細項目編制,收支指標是否銜接,購置或開支是否合理,資金是否有來源。

    (二)稽查各項財務收支是否違反財經紀律和財務制度,內部規章制度是否落實,是否有亂擠亂攤現象。

    (三)稽查原始憑證是否使用統一票據,單位名稱及公章是否齊全,年月日是否正確,發生的業務是否真實,數量、單價、金額是否正確,大小寫是否相同,經辦人及領導是否簽字。

    稽查記賬憑證中會計分錄是否正確,年月日及憑證是否填全,摘要填寫是否正確,憑證填寫是否有更改,印章是否齊全。

    稽查賬簿是否按規定的要求設置和使用,總賬是否平衡,賬賬是否相符,賬證是否相符,賬實是否相符,庫存現金、銀行存款是否與賬簿相符。各種報表是否真實,數字填寫是否賬表相符,報送時間是否及時。

    (四)稽核購置固定資產是否有上級審批文件;稽核購置物品是否嚴格按政府采購所要求的標準和程序購置。

    (五)稽核時間可隨時安排,一般一年進行一次,并結合財稅、物價大檢查進行,由局領導和辦公室主任組織稽查。


    看過機關單位保密管理制度篇的人還會看:

    1.文件管理制度篇

    2.完善規章制度篇

    3.部門規章制度范本

    4.部門管理制度篇

    5.企業內部管理制度篇

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