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    退稅申請書最新通用版

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    退稅申請書最新通用版10篇

    退稅是指因某種原因,稅務(wù)機(jī)關(guān)將已征稅款按規(guī)定程序,退給原納稅人。退稅申請書通常要怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼耐硕惿暾垥钚峦ㄓ冒?0篇,希望能幫助到大家!

    退稅申請書最新通用版

    退稅申請書1

    _國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

    我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因__x原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20_]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20_]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20_]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至20_年x月x日之前申報,請予批準(zhǔn)。

    此致

    敬禮!

    申請人:xuexila

    __年__月__日

    退稅申請書2

    地稅局領(lǐng)導(dǎo):

    20_年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

    為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

    由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20_年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

    因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

    敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

    此致

    敬禮!

    申請人:xuexila

    __年__月__日

    退稅申請書3

    _稅務(wù)局:

    公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:__,納稅人識別碼為:__。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20_]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20_年49號)的文件精神,從20_年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。

    我公司__年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納__年x月和x。特此申請。

    此致

    敬禮!

    申請人:xuexila

    __年__月__日

    退稅申請書4

    ____海關(guān):

    根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:______),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。1.已繳稅款金額:

    關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,……..2.申請退稅理由:報關(guān)差錯3.申請退還金額:

    關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,……..4.申請人名稱:______5.開戶銀行:______6.開戶銀行賬號:______7.大額支付號:____

    此致

    敬禮!

    申請人:xuexila

    __年__月__日

    退稅申請書5

    __稅務(wù)局:

    我是被拆遷戶____公司職工___,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在___,面積___㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積___㎡,購買價___元,并已依法繳納契稅___元。稅票號:___號。根據(jù)昆地稅發(fā)___號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(___地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

    特此申請

    此致

    敬禮!

    申請人:xuexila

    __年__月__日

    退稅申請書6

    國家稅務(wù)局:

    我公司成立于___年__月,___年__月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:___,法定代表人:___財,注冊資本___萬元,地址:___,登記注冊類型:___公司,經(jīng)營范圍:___齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

    公司于___年__月__日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:___,進(jìn)出口企業(yè)代碼:___,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:___.貴局于___年__月__日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。

    我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項稅額、進(jìn)項稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

    我公司___年__月__日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額___美元,人民幣___元。___年累計出口___美元,人民幣___元。

    因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

    此致

    敬禮!

    申請人:xuexila

    __年__月__日

    退稅申請書7

    ____國稅局:

    我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

    ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

    根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

    特此報告,請核準(zhǔn)!

    此致

    敬禮!

    申請人:xuexila

    __年__月__日

    退稅申請書8

    ___稅局:

    本公司_____(納稅編碼:________)因20__年6月7日在申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20__年1月01日至20__年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:___________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

    在20__年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

    稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

    此致

    敬禮!

    申請人:xuexila

    __年__月__日

    退稅申請書9

    杭州市下城區(qū)國稅局:

    茲有杭州____有限公司,稅號:______。20_年銷售收入:____元,20_年應(yīng)納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。退稅申請報告范文。望批準(zhǔn)!

    此致

    敬禮!

    申請人:xuexila

    __年__月__日

    退稅申請書10

    東城區(qū)國稅二所:

    本企業(yè)20__年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20__年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計為:202223.45元。( 20__年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 20__年度45564.44元)

    本企業(yè)20__年度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84x20%=12557.57)

    經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請。

    此致

    敬禮!

    申請人:xuexila

    __年__月__日

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