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    應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)具體內(nèi)容

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    應(yīng)收應(yīng)付會計需要工作細(xì)心,具有責(zé)任心,具有較強(qiáng)的人際交往能力。以下是小編精心收集整理的應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

    應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)1

    1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況,并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

    2、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;

    3、負(fù)責(zé)貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,杜絕新增欠款;

    4、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

    5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

    應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)2

    1、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;

    2、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理;

    3、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔;

    4、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項事宜。

    應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)3

    1.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款入賬,并與客戶進(jìn)行對賬,跟進(jìn)及分析工作。

    2.負(fù)責(zé)并管理預(yù)付及計提相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

    3.負(fù)責(zé)內(nèi)部往來的核算及賬務(wù)處理。

    4.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時按流程完成結(jié)賬工作,并及時準(zhǔn)確編制各類總部報表及符合國家準(zhǔn)則報表。

    5.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。

    6.對資產(chǎn)負(fù)債表損益表科目進(jìn)行后續(xù)跟蹤管理。

    7.協(xié)助年度外部審計工作及內(nèi)部審計工作。

    8.負(fù)責(zé)公司稅收的相關(guān)事宜,核算稅金、并完成報稅。

    9.為各種內(nèi)部控制機(jī)制的建立提供有效持續(xù)的支持。

    應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)4

    1. 負(fù)責(zé)公司人員報銷審核以及入賬

    2. 保證營運(yùn)費(fèi)用的合理,跟蹤與預(yù)算的差異

    3. 每月采購賬單與供應(yīng)商及時對賬

    4. 根據(jù)公司的資金計劃,準(zhǔn)備付款資料。

    5. 進(jìn)項稅認(rèn)證、整理、歸檔

    6. 審核采購合同及發(fā)票管理 原始資料歸檔

    7. 負(fù)責(zé)項目合同管理,跟進(jìn)付款周期

    8. 負(fù)責(zé)尋找存貨成本差異,及存貨系統(tǒng)調(diào)整。

    9. 協(xié)助存貨盤點(diǎn)

    10. 每月采購單價對比, 捕捉異常成本,并及時反饋。

    11. 成本回沖,成本暫估 ,及AP日常賬務(wù)處理,完成AP 與GL 調(diào)節(jié)。

    12. 上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

    應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)5

    1、負(fù)責(zé)總部各職能部門應(yīng)付賬款報表和賬齡分析工作;

    2、負(fù)責(zé)總部各職能部門應(yīng)付賬款采購發(fā)票等原始憑證的跟進(jìn)工作;

    3、負(fù)責(zé)管理用財務(wù)報表的編制和財務(wù)經(jīng)營管理分析、報告工作;

    4、負(fù)責(zé)協(xié)助三大報表的編制工作;

    5、負(fù)責(zé)項目的立項登記和合同電子檔歸檔管理工作;

    6、負(fù)責(zé)項目應(yīng)收、采購發(fā)票等原始憑證的跟進(jìn)工作;

    7、負(fù)責(zé)項目應(yīng)收、采購賬務(wù)處理和會計核算工作;

    8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

    應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)6

    1.應(yīng)收方向:包括發(fā)票的日常管理:購,發(fā)票開具,紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理,定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)收明細(xì)賬,編制賬齡分析表

    2.應(yīng)付方向:日常購進(jìn)的賬務(wù)處理等,完成應(yīng)付的賬務(wù)處理,定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)付明細(xì)賬,編制賬齡分析表

    3.負(fù)責(zé)復(fù)核合作藥房傭金收入等

    4.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。

    應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)7

    1、根據(jù)審核后的憑證,編制會計憑證,包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理,協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;

    2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點(diǎn),銀行對賬工作;

    3、審核簽收發(fā)票等,審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息,正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款,督促采購訂單錄入價格,保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單,入庫信息一致,確保采購價格核算準(zhǔn)確,督促物料報賬,督促采購報賬;

    4、及時核對供應(yīng)商往來賬目,核對其他往來類科目明細(xì)賬,審核供應(yīng)商信息,賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;

    5、預(yù)付賬款管理,督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;

    6、進(jìn)口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;

    7、負(fù)責(zé)采購合同檔案管理;

    8、負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;

    9、協(xié)助負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)等工作;

    10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

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