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    公司規章制度新條例

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    一、 目的

    為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。

    二、 適用范圍

    本制度適用于市場部及其它相關部門。

    三、 出差管理

    1、 員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監批準(可電話確認)。

    2、 員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

    四、 差旅費

    差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

    1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

    2、 特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

    3、 違反公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

    4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和原因。

    5、 員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

    6、 員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

    7、 辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

    五、 備用金管理

    1、 根據工作需要,員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據實際城要確定,由總經理簽批。

    2、 備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

    3、 對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

    六、 報銷管理

    1、 駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

    2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業務人員。

    3、 單據報銷規定填寫和粘貼方法

    差旅費報銷單

    A、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

    B、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

    費用報銷單

    A、 填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

    B、 粘貼注意事項:原則上只報銷發票,無發票,需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵,但需要票據背面注明情況。

    C、 充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

    此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

    公司規章制度篇4

    辦公用品管理制度

    1 目的及適用范圍

    1.1 厲行節約,杜絕浪費,物盡其用;

    1.2 公司所有辦公用品的申購、領用、發放等相關事項均適用于本辦法;

    2 管理組織 

    2.1 公司行政部負責公司辦公用品、耗材的采購、保管、發放、費用分攤及報銷

    2.2 各部門根據行政部領用標準提報并領取使用;

    3 管理內容

    3.1 辦公用品的申請

    3.1.1 各部門指定專人負責辦公用品及耗材管理,在每月5日前根據本部門需要及《部門辦公用品金額標準》(附件1),填寫《辦公用品---月領用申請單》(附件2),經過部門領導同意后,轉行政部。其中《部門辦公用品金額標準》由各公司根據當地情況自行確定,報行政總監批準。

    3.1.2 行政部資產管理專員根據個人辦公領用標準(公司自定,報總部行政部備案,并不斷優化提高)及辦公用品庫存情況,確認各部門領用數量,填寫《辦公用品需求匯總單》(附件3),報行政總監同意后,轉采購專員組織采購進貨。

    3.2 辦公用品購置

    3.2.1 采購專員購買到位后組織驗收,辦理入庫手續,填寫《入庫單》(附件4)。

    3.2.2 辦公用品原則上由行政部統一采購。

    3.2.3 財務專用辦公用品由財務部自行執行采購,但申購、入出庫手續必須遵守行政審批規定。

    3.3 辦公用品的入庫 

    3.3.1 資產管理專員根據《入庫單》所列物品與所需采購物品核對,并清點入庫,填寫《辦公用品庫存臺帳》(附件6)。

    3.3.2 資產管理專員應每月對庫存辦公用品進行盤點,做到帳物相符。

    3.4 辦公用品的領用保管

    3.4.1 資產管理專員在入庫完成后,聯系各部門辦公用品領用人領取。

    3.4.2 屬于需臨時支領的辦公用品,行政部按定額標準核定后領取,辦理出庫手續,填寫出庫單。

    3.4.3 對于大件器具類辦公用品,行政部應本著多人合用原則組織領用;同時確定使用人。

    3.4.4 如因工作調動或離職,須按公司規定將個人保管的所有辦公用品(耗材除外)全部交回行政部,需要本部門繼續留用的,確定使用人報行政,便于行政跟蹤辦公用品的使用情況。

    3.5 機器耗材(配件)管理

    3.5.1 耗材、配件申請領用同辦公用品,可在每月《辦公用品------月領用申請單》中的填寫。

    3.5.2 計算機配件如鍵盤鼠標等出現故障需要更換的,確認不能維修的,可到行政部辦理領用手續,并將已壞配件歸還行政部。

    3.5.3 對于打印機、傳真機耗材,各部門應本著節約原則,提前作出需求計劃,通知行政部;同時行政部作為管理部門,應對相應耗材的使用情況有詳細了解,對于常用、耗費量大的物件作合理庫存。

    3.5.4 資產管理專員對以上機器耗材(配件)同時也應建立臺帳進行管理。

    3.6 辦公用品及耗材的盤點及費用分攤

    3.6.1 資產管理專員每月末應對庫存物品進行盤點,保證庫房物品帳務相符。

    3.6.2 資產管理專員在每月30日前應對辦公用品、耗材按各部門領用情況,將費用分解到各部門,進行費用核定,填寫《辦公用品、耗材報表》(附件7),明確各部門費用。同時行政部將《辦公用品、耗材報表》中的各部門費用抄送各部門負責人。

    3.7 庫房管理:庫房物品必須擺放整齊,非庫房人員,未經許可不得進入庫房。

    3.8 報銷:行政部采購人員以《物品申購單》、《入庫單》、《辦公用品、耗材報表》作為報銷依據進行報銷。

    3.9 相關說明

    3.9.1 對于不能按時提報辦公用品月度申請表的部門,行政部有權認為該部門當月無辦公用品申請,不予采購相應用品。

    3.9.2 部門申請金額超過計劃標準,行政部有權取消相應金額的申請數量。

    4 附表

    4.1 《部門辦公用品金額標準》

    4.2 《辦公用品------月領用申請單》

    4.3 《辦公用品需求匯總單》

    4.4 《入庫單》

    4.5 《辦公用品(耗材)庫存臺帳》

    4.6 《辦公用品、耗材報表》

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